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索引号: 015125076-202508-101507 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2025-08-25 14:39
名 称: 石林彝族自治县交通运输局2024年度部门决算公开
文号: 关键字: 支出,预算,决算,财政拨款,元

石林彝族自治县交通运输局2024年度部门决算公开

发布时间:2025-08-25 14:39 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53012671047701000

石林彝族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责编制全县农村公路基础设施建设的发展规划,审核各乡镇乡村公路建设计划。

2.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针、政策和法律、法规;拟定相关政策,经批准后监督实施。

3.负责全县农村公路交通基础设施建设;负责全县农村公路交通基础设施建设质量的监督管理。组织拟定农村公路工程建设相关制度及实施细则、办法并监督实施。监督管理农村公路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作;负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用;负责全县农村公路交通基础设施的勘测设计管理及工程质量监督。

4.负责全县农村公路及附属设施的管理和养护,组织拟定全县农村公路及其附属设施管理实施细则;负责审核全县农村公路及其附属设施养护年度计划,监督执行养护计划和养护质量,统筹安排和监管全县农村公路及其附属设施养护资金;负责安排全县农村公路灾害防治和抢修任务;负责全县农村公路及其附属设施养护大中型改造维修工程和农村公路养护工作。

5.负责辖区内农村公路路政管理;负责办理农村公路的路政案件;负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作,依法保护公路路产路权;负责县级公路超限超载运输的管理。

6.指导农村公路安全生产和应急管理工作。负责对全县农村公路工程建设及养护安全;组织协调道路交通的重大突发事件和重大灾害事故,参与调查和救助工作。

7.负责编制全县交通基础设施建设经费预决算并监督执行;负责全县交通基础设施建设的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作;负责交通国有资产的监管。

8.负责全县农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审核;参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订;参与全县农村公路建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审核,监督检查全县农村公路工程造价的执行情况;负责全县农村公路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作;负责跟踪合同的签订情况和执行情况,并负责合同的整理、归档工作。

9.负责全县农村公路交通应急指挥、应急处置、交通战备保通工作。负责全县交通信息化建设,检测分析交通情况;负责全县农村公路综合统计,提供信息和咨询服务。

10.负责全县交通科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作,指导交通行业协会、学会工作,负责全县公路交通精神文明建设,职工队伍建设。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、规划建设科、质量安全监管科(应急办公室)、综合运输科4个行政科室,下设3个全额拨款事业单位。分别是:

1.县地方公路管理段

2.县交通建设工程质量监督站

3.县综合交通运输事业发展中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.石林彝族自治县交通运输局

2.石林彝族自治县综合交通运输事业发展中心

3.石林彝族自治县地方公路管理段

4.石林彝族自治县交通建设工程质量监督

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的公务员9人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19离休0人,退休19年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

石林县交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署,以“乡乡通二级、村村双车道、组组硬化路、交安设施全覆盖”、“乡乡镇镇20分钟上高速”和“畅、安、舒、美”美丽公路为奋斗目标,逐步补齐“四好农村路”短板,以狠抓重点项目建设、美化路域环境、强化路政执法、谋划项目前期准备为抓手,系彝乡情,修致富路,为石林“十四五”综合交通建设和建设国际知名旅游目的地、打造现代特色农业基地及宜居宜业新辅城提供坚实的交通基础保障。积极推进绿美交通建设工作。

1、继续实施《石林彝族自治县绿美交通三年行动方案(2022—2024年)》,认真开展点位调查和梳理工作,确保石林县道路交通绿化美化工作有序推进、取得实效,将鹿平公路打造成为绿美交通标杆,示范引领绿美交通建设,共完成绿化面积179626平方米,种植林木33243株,完成投资1488万元。抓好交通项目建设。

2、对照“十四五”综合交通运输规划目标任务,进一步提高政治站位,落实措施,积极推进国道G326和G324线石林县城过境公路及配套设施工程项目,全力推进“四好农村路”建设项目,为全县经济社会发展提供坚实的交通保障。        

3、养护工程。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,完成县道311.126公里日常养护工作,督促指导各乡镇人民政府(街道办事处)完成乡道542.48公里、村道326.362公里日常养护工作,各养护人员已按要求完成了日常养护工作。

4、农村公路建设扎实推进。加快推进石林县农村地区交通基础设施建设,大力推进乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果,切实改善农村地区居民出行条件,完成石林县2022年自然村通村公路路面硬化工程11.3公里。

5.提升交通服务质量。一是加强公路养护,提升养护质量;加强农村公路养护指导,巩固“四好农村路”全国示范县创建成果。二是加强公路工程项目质量安全监督,常态化抓好项目质量、安全生产工作,确保建设工程质量安全。

6.加强法治交通建设。加强公路路政管理,加大公路巡查和治超工作力度,依法保护路产路权。积极配合县运管分局加强运政管理,严把客运市场准入关,严厉打击道路运输非法营运行为。

7.维护行业安全稳定。督促落实安全生产行业监管责任和企业安全生产主体责任,持续开展安全生产 “打非治违”、“隐患治理”、“铁路沿线安全隐患整治”,消除安全隐患,确保不发生安全监管责任事故。坚持扫黑除恶常态化,整治交通运输行业乱象;继续抓好交通运输领域防范化解重大风险、综治信访维稳、禁毒等方面工作,做好矛盾纠纷排查处理和稳控,确保交通运输行业社会稳定。

8.细化压实责任。严守纪律规矩,主动加强请示报告。健全落实责任制,带头承诺践诺,严格清单管理,党的建设各项工作全面加强。带头遵守和执行中央八项规定精神及省、市、县党委实施办法等规定,持之以恒正风肃纪,深化纪律作风整治,营造了风清气正的政治生态。坚持全面从严从实,全力支持和配合纪检监察机关和派驻纪检监察组工作。

9.积极对接和服务企业发展,进一步做好助力和服务企业工作,努力培育规上多式联运企业。

10.全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县交通运输局2024年度收入合计33732333.00。其中:财政拨款收入33732333.00,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加2468755.17元,增长7.90%。其中:财政拨款收入增加2468755.17元,增长7.90%主要原因1、年初预算县本级预算补助的人员经费及商品服务支出以及住房保障支出因人员增减变动后的预算收入减少;2、本年卫生健康支出增加了588898.07元用于疫情防控及转运补助;3、上级补助交通运输支出减少4844081.11元是用于农村公路建设和养护项目资金;4.县本级在预算执行过程中调整的资金收入,且项目预算收发生变动,包括一般公共服务支出增加3340元;社会保障和就业支出增加45994.06元;城乡社区支出减少3282228.85;其他支出用于云桂铁路征迁费债务划转资金增加10000000,则本年决算总数的收入比上年增加

上级补助收入也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无事业收入,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无经营收入,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无附属单位上缴收入,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无其他收入,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县交通运输局2024年度支出合计33732333.00。其中:基本支出7284293.04,占总支出的21.59%;项目支出26448039.96,占总支出的78.41%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2468755.17元,增长7.90%。其中:基本支出减少59998.59元,下降0.82%;项目支出增加2528753.76元,增长10.57%;无上缴上级支出,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无经营支出,也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况;无对附属单位补助支出也无需明确占比。上下年度均无此项收入,则无需明确变动情况。主要原因是1、本年度上级补助节能环保支出项目和城乡社区支出项目资金、交通运输支出项目资金及县本级在预算执行过程中调整的资金未纳入年初预算,且项目预算支出增加包括一般公共服务支出增加3340元;社会保障和就业支出增加45994.06元;卫生健康支出用于疫情防控资金增加了588898.07元;城乡社区支出减少3282228.85交通运输公路建设支出用于农村公路专项养护减少4844081.11;住房保障支出减少43167元。以前年度未纳入决算的县本级横向拨款资金减少,本年其他项目支出资金增加,使本年决算总数的支出比上年增加2、其他支出用于云桂铁路征迁费债务划转资金增加10000000则支出预算数执行比上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7284293.04其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6857439.47元,占基本支出的94.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426853.57元,占基本支出的5.86%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26448039.96其中:基本建设类项目支出23221683.81

1、城市建设支出项目经费100000元,主要用于2021年“四好农村路”建设提档升级(单改双)项目资金100000元。

2、农村基础设施建设支出项目经费1406502元,主要用于(1)石林县大可乡山头上进村道路修缮补助经费40800元;(2)2022年昆明市农村公路提档升级(单改双)项目市级补助资金230000元;(3)2022年昆明市农村公路养护第一批市级补助资金1135702元。

3、公路建设项目经费3386681.81元,主要用于:(1)石林县2018年农村公路建设项目工程资金50000元;(2)2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金140000元;(3)石林县海邑至额冲衣农村道路提档升级工程项目建设资金218000元;(4).2017年农村公路建设项目工程资金150000元;(5)大叠水旅游专线一期工程经费800000元;(6)2023年自然村通村公路路面硬化工程市级补助资金313000元;(7)大叠水旅游专线二期云桂还建段尾工程资金265681.81元;(8)县城至长湖风景区旅游专线一期工程经费150000元;(9)大叠水旅游专线客运中心一期工程资金200000元;(10)石林县2018年农村公路建设项目工程经费500000元;(11)2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金570000元;(12)石林县农村公路桥梁信息公示牌和限载标志设置工程经费30000元

4、公路养护项目经费7807500元,主要用于:(12021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金50000元;(2)石林县2019年农村公路安全生命防护整县推进工程监理经费31600元;(3)2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金970000元;(4)石林县2017年农村公路大中修工程监理经费23700元;(5)2024年农村公路养护补助资金1000000元;(6)2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金828804元;(7)2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金220000元;(8)2023年普通省道及农村公路养护补助资金2993396元;(9)石林县2021年农村公路四、五类危桥改造工程设计经费50000元;(10)小昌乐村危桥改造建设项目资金1000000元;(11)2021年农村公路安全生命防护工程资金140000元;(12)交通转移支付用于对省道及农村公路专项养护补助资金500000元。

5、其他公路水路运输支出521000元,主要用于:(1)石林县城至石林西站道路照明工程经费21000元;(2)“五小”工程15项整治内容工程及沥青路面修复工程资金500000元。

6、其他政府性基金债务收入安排的支出10000000元。主要用于云桂铁路征迁费债务划转资金10000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出21435932.50,占本年支出合计的63.55%。与上年相比减少4249015.98元,下降16.54%,完成年初预算的209.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5640.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算主要用于2024年离退休党支部经费;造成预决算差异的主要原因是年初我单位无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1188654.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的99.64%主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员发生增减变动。

9.卫生健康(类)支出1064231.58占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的178.31%。主要用于行政事业单位人员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是增加了2023年中央疫情防控财力补助预算资金疫情防控重点人员管理调度专班运转小组转运资金。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

13.交通运输(类)支出18691471.03占一般公共预算财政拨款总支出的87.20%,完成年初预算的236.94%。主要用于农村公路交通运输基础设施建设农村公路建设和养护工程支出。造成预决算差异的主要原因是1、增加了上级补助资金用于的农村公路路面硬化工程建设以及村道和日常养护工程项目;2、增加了其他公路水路运输支出用于石林县城至石林西站道路照明工程经费和五小”工程15项整治内容工程及沥青路面修复工程。3、其他政府性基金债务收入安排的支出用于云桂铁路征迁费债务划转项目。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

19.住房保障(类)支出485935.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的87.30%。主要用于职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是机构改革后人员的增减变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

23.其他(类)支出10000000占一般公共预算财政拨款总支出的29.65%,年初无此项预算。安排的支出用于云桂铁路征迁费债务划转项目。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元,决算为40415.18元,完成年初预算的74.84%;支出决算较上年减少12311.82元,下降23.35%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00,决算为38750.18元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.88%,完成年初预算的96.88%;公务接待费支出年初预算为14000.00,决算为1665.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%,完成年初预算的11.89%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%公务用车运行维护费支出决算较上年减少1249.82元,下降3.12%公务接待费支出决算较上年减少11062.00元,下降86.92%,具体是国内接待费支出决算1665.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11062.00元,下降86.92%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00,支出决算为40415.18,完成年初预算的74.84%支出决算较上年减少12311.82元,下降23.35%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出预算为40000.00,决算为38750.18,完成年初预算的96.88%;公务接待费支出预算为14000.00,决算为1665.00,完成年初预算的11.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1、公务接待费支出决算数比预算数减少12335元,严格按照公务接待管理实施规定,贯彻执行后对接待的活动、范围、标准、人数、餐数进行了控制。2、公务用车运行维护费支出决算数较上年减少1249.82元,主要是根据公务用车相关规定,对车辆的使用及运行和维修经费进行严格控制支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1249.82,下降3.12%;公务接待费支出决算减少11062.00,下降86.92%具体是国内接待费支出决算1665.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待管理实施规定贯彻执行对接待的相关活动、范围、标准、人数、餐数进行了控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差,交通道路相关工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对我单位相关项目考核和工作的检查指导交流以及招商引资项目考察的相关单位对接项目发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

石林彝族自治县交通运输局2024年机关运行经费支426853.57比上年减少82963.43,下降16.27%,主要原因1、人员增减变动后,年末人员减少,公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费52480元,水费7000元,电费10500元,邮电费7000元,差旅费20913元,公务接待费1665元,劳务费7200元,工会经费37121元,福利费96000元,公务用车运行维护费38750.18元,其他交通费用117049.39元,其他商品和服务支出31175元

四、国有资产占用情况

截至2024年末,石林彝族自治县交通运输局资产总额1623717797.76元,其中,流动资产68260.63元,固定资产1218177.29元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程3358000元,无形资产81738.84元(净值),其他资产1618991621元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3023248.74,其中固定资产增加9980。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额60979.57元,其中:政府采购货物支出51767.10元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9212.47元。授予中小企业合同金额22935.00元,其中:授予小微企业合同金额9980.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县交通运输局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012671047701111

石林彝族自治县交通运输局2024年度部门决算公开文档(部门版)20250825114619406


2024年度部门决算公开表样(决算报表部分) 20250825112848230


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