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索引号: 015125076-202503-971209 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2025-03-18 10:50
名 称: 石林彝族自治县总工会2025年部门预算公开
文号: 关键字:

石林彝族自治县总工会2025年部门预算公开

发布时间:2025-03-18 10:50 浏览次数:0
字号:[ ]

监督索引号53012670363800000

石林彝族自治县总工会部门2025年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县总工会部门2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石林彝族自治县总工会部门2025年部门预算

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表


石林彝族自治县总工会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据工会的性质和任务,履行维护、参与、教育、建设四项职能,重点突出和履行维护职能,切实维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室、法律维权办(加挂经审办、女工办

所属内设事业单位1,分别是:

1.明市困难职工帮扶中心石林分中心……

(三)重点工作概述

县总工会在县委和市总工会的正确领导下,在服务职工上展现作为,在服务大局中找准定位,严格对照《昆明市工会年度工作工作评价通报事项实施方案(试行)》,结合石林县实际,坚持目标导向、结果导向,扎实推进“先进典型选树”“加强基层工会建设”“产改工作6个方面重点工作,“服务职工+助力发展”为笔,用心书写“咱们工会有作为”的时代答卷。

二、预算单位基本情况

部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0;参务员管理事业单位1个;内设事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制5工勤人员编制0人,事业编制6含周转编1人)。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆0超编0.

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入358.23万元,其中:一般公共预算358.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,部门财务收入中的一般公共预算收入比上年360.25减少2.02万元主要原因分析是:基本支出342.23万元,与上年327.06万元对比增加15.17万元,主要原因分析是因全县统一编制工会经费127.29万元比上年120.56万元增加6.73万元及单位职工正常工资晋升。项目支出16万元,与上年对比33.19万元减少17.19万元,主要原因分析是:财政预算的2025年元旦春节送温暖专项资金未列入年初预算11.39万元以及创业贷款工作经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入358.23万元,其中:本年收入358.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款358.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入中的一般公共预算收入比上年360.25万元减少2.02万元主要原因分析是:基本支出342.23万元,与上年327.06万元对比增加15.17万元,主要原因分析是因全县统一编制工会经费127.29万元比上年120.56万元增加6.73万元及单位职工正常工资晋升。项目支出16万元,与上年对比33.19万元减少17.19万元,主要原因分析是:财政预算的2025年元旦春节送温暖专项资金未列入年初预算11.39万元以及创业贷款工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 358.23万元。财政拨款安排支出358.23万元,其中:基本支出342.23万元,与上年327.06万元对比增加15.17万元,主要原因分析是因全县统一编制工会经费127.29万元比上年120.56万元增加6.73万元及单位职工正常工资晋升。项目支出16万元,与上年对比33.19万元减少17.19万元,主要原因分析是:财政预算的2025年元旦春节送温暖专项资金未列入年初预算11.39万元以及创业贷款工作经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201—一般公共服务支出286.61万元(基本支出270.61万元,项目支出16万元)。

2012901行政运行206.38万元,其中人员经费69.19万元,公用经费137.19万元。主要用于保障县总工会人员工资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障,单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、职工福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出。

2012950事业运行64.22万元,其中:人员经费59.74万元,公用经费4.48万元。主要用于保障县总工会帮扶中心资、医疗保险、公务员统筹、重特病统筹、工伤保险的缴费保障,单位正常运行的水费、电费、邮电费、办公费、工会费、福利费、劳务派遣人员工资、退休人员生活补助及医疗费等支出;

2012999其他群众团体事务支16万元,主要用于工会开展组织建设、职工教育、民主管理、技能大赛等专项工作业务、帮扶送温暖、金秋助学日常救助等业务的支出。

2.208—社会保障和就业支出34.82万元,其中:

2080501行政单位离退休费支出10.08万元,主要及于退休人员退休费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元,主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080201死亡抚恤费支出2.63万元,主要用于1离休干部遗属1名退休干部遗属的生活补助支出。

3.210—卫生健康支出19.31万元,其中:

2101101行政单位医疗支出4.21万元,主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费;

2101102事业单位医疗支出5.06万元,主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助8.83万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费;

2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元,主要用于在职职工大病统筹、工伤、生育保险费缴费。

4.221—住房保障支出17.49万元,其中:

2210201住房公积金支出17.49万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出342.23万元,项目支出16万元,具体分类情况如下:

1.301—工资福利支出187.85万元(基本支出187.85万元,项目支出0万元)。其中:

30101基本工资46.23万元(基本支出46.23万元,项目支出0万元),主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴48.28万元(基本支出48.28万元,项目支出0万元),主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;

30103奖金12.82万元(基本支出12.82万元,项目支出0万元),主要用于按规定发放的人员奖金;

30107绩效工资21.18万元(基本支出21.18万元,项目支出0万元),主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资;

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.11万元(基本支出22.11万元,项目支出0万元),主要用于缴纳职工的基本养老保险;

30110职工基本医疗保险缴费9.27万元(基本支出9.27万元,项目支出0万元),主要用于缴纳职工费基本医疗保险;

30111公务员医疗补助缴费8.83万元(基本支出8.83万元,项目支出0万元),主要用于缴纳公务员医疗补助费;

30112其他社会保障缴费1.64万元(基本支出1.64万元,项目支出0万元),主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;

301113住房公积金17.49万元(基本支出17.49万元,项目支出0万元),主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302—商品和服务支出157.67万元(基本支出141.67万元,项目支出16万元),主要用于单位购买商品和服务,不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中:

30201办公费17.65万元(基本支出1.65万元,项目支出16万元),主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;

30205水费0.22万元(基本支出0.22万元,项目支出0万元),主要用于单位的水费等支出;

30206电费0.33万元(基本支出0.33万元,项目支出0万元),主要用于单位的电费等支出;

30207邮电费0.22万元(基本支出0.22万元,项目支出0万元),主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;

30211差旅费0.77万元(基本支出0.77万元,项目支出0万元),主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;

30217公务接待费0.44万元(基本支出0.44万元,项目支出0万元),主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出;

30228工会经费128.57万元(基本支出128.57万元,项目支出0万元),主要用于按规定由本级上缴税务部门全县财政拨款单位的工会经费及本单位按规定提取的工会经费;

30229福利费3.3万元(基本支出3.3万元,项目支出0万元),主要用于单位按规定提取的职工福利费;

30239其他交通费用4.95万元(基本支出4.95万元,项目支出0万元),主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出;

30299其他商品和服务支出1.22万元(基本支出1.22万元,项目支出0万元),主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303—对个人和家庭的补助12.71万元(基本支出12.71万元,项目支出0万元),主要反映困难职工帮扶救助、离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中:

30305生活补助12.71万元(基本支出12.71万元,项目支出0万元),基本支出主要用于离退休人员生活补助、遗属生活补助等支出;

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

石林彝族自治县总工会无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

石林彝族自治县总工会无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2025年石林彝族自治县总工会无经济社会事业发展事项。

2025年石林彝族自治县总工会无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

石林彝族自治县总工会部门2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待

石林彝族自治县总工会部门2025年公务接待费预算为2万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%国内公务接待批次为3次,共计接待24人次

增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定,控制接待批次、人员和规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县总工会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目支出绩效目标表

单位名称:石林彝族自治县总工会



单位名称、项目名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

石林彝族自治县总工会










困难帮扶送温暖专项资金

1.加强政治思想建设,把学习党的二十大精神和习近平关于工人阶级的重要论述不断引向深入;
2.开展好日常送温暖、大病职工救助、金秋助学、职工医疗互助等品牌服务工程,为更多的职工会员竭诚服务;
3.促进社会和谐稳定,职工整体素质提升,困难职工群体减少。
4.完善建档困难职工的日常管理。
5.完成县委、县人民政府各项工作任务。

产出指标

数量指标

获补对象数

>=

300

(人次、家)

定量指标

反映获补助人员、企业的数量情况,也适用补贴、资助等形式的补助。

产出指标

数量指标

政策宣传次数

>=

100

定量指标

反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。

产出指标

质量指标

获补对象准确率

=

100

%

定量指标

反映获补助对象认定的准确性情况。
获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%

产出指标

质量指标

兑现准确率

=

100

%

定量指标

反映补助准确发放的情况。
补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%

产出指标

质量指标

补助社会化发放率

>=

100

%

定量指标

反映补助资金社会化发放的比例情况。
补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%

产出指标

质量指标

获补覆盖率

>=

100

%

定量指标

获补覆盖率=实际获得补助人数(企业数)/申请符合标准人数(企业数)*100%

产出指标

质量指标

补助事项公示度

>=

100

%

定量指标

反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%

产出指标

时效指标

发放及时率

=

100

%

定量指标

反映发放单位及时发放补助资金的情况。
发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%

效益指标

经济效益

带动人均增收

>=

300

定量指标

反映补助带动人均增收的情况。

效益指标

经济效益

降低企业成本

>=

300

定量指标

反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。

效益指标

社会效益

政策知晓率

>=

100

%

定量指标

反映补助政策的宣传效果情况。
政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%

效益指标

社会效益

生活状况改善

=

50

%

定量指标

反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。

效益指标

社会效益

经营状况改善

=

50

%

定量指标

反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。

效益指标

社会效益

生产生活能力提高

=

10

%

定量指标

反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

>=

100

%

定量指标

反映获补助受益对象的满意程度。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开:是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2025年机关运行经费安排141.66万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比134.93万元增加6.73万元,主要原因分析是:2025增加财政统编人员工会经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,石林彝族自治县总工会资产总额0.495万元,其中,流动资0.495万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.325万元,其中固定资产增加0万元,流动资产增加0.325万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月(20251月上报)资产月报数据。

监督索引号53012670363800111

石林彝族自治县总工会2025年部门预算公开20250317080443587

石林彝族自治县总工会2025年部门预算公开表20250317080501684


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