石林彝族自治县统计局2025年部门预算编制说明
监督索引号53012670341000000
石林彝族自治县统计局2025年预算公开目录
第一部分 石林彝族自治县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 石林彝族自治县统计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
石林彝族自治县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析;负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测、统计执法。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全县性基本统计数据。
6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
8.依法审批部门统计和民间统计调查项目,负责全县统计单位注册登记、变更登记、注销登记及年审工作。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化建设。
10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试及资格认定审核工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。
11.收集、整理各地基本统计资料,并进行对比、分析和研究,开展统计工作方面的资料交换。
12.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:办公室(审计科)、综合科、业务科、统计执法监督科、综合统计调查科、县域经济监测科、普查办、城乡住户调查科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.紧扣职能职责服务发展。坚持把讲政治贯穿统计工作始终,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度、意识形态责任制,持续用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,深化运用监督执纪“四种形态”,持续净化统计政治生态。在统计调查、统计监督、防范统计造假工作推进等关键环节,充分发挥党组织的坚强战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用,激发内生动力,营造严谨高效的工作氛围,确保党建工作成为业务工作的坚实后盾和强大动力,以高质量党建赋能统计事业高质量发展。
2.做好重要指标监测分析。一是深化专题分析研究。关注经济社会发展的热点难点问题,紧扣县委、县政府中心工作,认真对标“十四五”规划纲要主要经济指标,结合全县重点工作、产业布局、产业发展方向,认真组织开展专题调研和经济分析报告会商,高质量编制年鉴、经济工作手册、月(季)度专报等资料。二是探索开展高质量发展统计监测分析。紧盯重点行业、重点企业运行情况,开展反映综合质量效益和新发展理念统计指标监测,及早发现苗头性、趋势性问题,着力提升统计分析的深度和广度,为县委、县政府预判形势、科学决策、精准施策提供依据,为职能部门抓落实争先机、争主动,当好高质量发展的“晴雨表”、促进高质量发展的“参谋”。
3.加强队伍建设夯实基础。一是加强统计培训指导。持续开展“以讲促学”统计大讲堂,让统计干部“人人上讲台”“人人讲业务”,营造“学统计、懂统计、用统计”的浓厚氛围。二是持续开展统计服务千企专项行动,加强对企业靠前服务。进一步深化对部门、乡镇(街道)、村(社区)、企业统计人员的培训。三是加强部门统计工作。依法加强部门统计调查项目管理,充分发挥部门统计作用,指导部门建立健全统计数据质量管理体系。
4.紧盯重大任务履职尽责。 按照国家和省、市第五次全国经济普查工作的总体部署,把握好“盘清总量、核清逻辑、抓实质量、审好结构”的总原则,严格按制度进行数据加工、汇总、核算,切实做好普查数据公报发布、资料开发利用和主要数据解读分析等后续工作,深度挖掘普查信息价值,充分展示普查成果、展现发展实绩。高质量完成全国1%人口抽样调查工作。认真做好第四次全国农业普查前期筹备,做到早谋划、早部署、早行动,推动各项工作往前提、往前赶。强化工作前瞻性,积极研究筹划“十四五”规划终期评估和“十五五”规划指标测算分析。
5.紧盯数据质量依法治统。一是严格落实统计法律法规文件。持续开展《意见》《办法》《规定》《监督意见》和新修改《统计法》的再宣传、再学习、再落实,推动省、市相关文件举措落地落实,压紧压实防范和惩治统计造假、弄虚作假工作责任。二是着力提高数据质量,加强数据生产全流程监管,落实落细各专业数据质量控制办法和“一套表”开网期间“即报即审”工作机制,加大数据上报期间随报随审力度和异常数据查询力度,强化源头数据把关,依法管控统计数据质量。三是严把入退库质量关。推动健全统计原始记录和统计电子台账,进一步加强入退库管理,严把“入退库”审核关,加强申报材料核实,拟入库企业、集中开工和招商引资重点项目现场核实率100%。四是严格执行国家统计报表制度,加强制度政策解读,积极推进四上企业统计电子台账工作,做细“达标纳统”服务,指导统计调查对象依法依规填数、报数,确保各项指标数据应统尽统、颗粒归仓。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制8人,工勤人员编制1人,事业编制15人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5418537元,其中:一般公共预算5264737元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入153800元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少239771元,下降4.24%,主要原因分析有两点:
1.基本支出增加406429元,其中:工资福利支出增加400283元,对个人和家庭支出增加206元,商品和服务支出增加5940元,基本支出增加的主要原因是2025年将有3人退休,职业年金增加370164元和其他交通费用增加5940元。
2.项目支出减少646200元,具体情况是:第五次全国经济普查经费减少900000元,1%人口抽样调查经费增加100000元,城乡住户调查市级补助经费增加103800元,劳动力调查经费增加30000元,综合统计业务经费增加20000元,项目支出减少的主要原因是第五次全国经济普查工作已基本结束,此项目经费支出减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5264737元,其中:本年收入5264737元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5264737元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少393571元,下降6.96%,主要原因分析有两点:
1.基本支出增加406429元,其中:工资福利支出增加400283元,对个人和家庭支出增加206元,商品和服务支出增加5940元,基本支出增加的主要原因是2025年将有3人退休,职业年金增加370164元和其他交通费用增加5940元。
2.项目支出减少800000元,具体情况是:第五次全国经济普查经费减少900000元,1%人口抽样调查经费增加100000元,项目支出减少的主要原因是第五次全国经济普查工作已基本结束,此项目经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5418537元。财政拨款安排支出5264737元,其中:基本支出4764737元,与上年对比增加406429元,主要原因分析是工资福利支出增加400283元,对个人和家庭支出增加206元,商品和服务支出增加5940元,基本支出增加的主要原因是2025年将有3人退休,职业年金增加370164元和其他交通费用增加5940元;项目支出653800元,与上年对比减少646200元,主要原因分析是第五次全国经济普查经费减少900000元,1%人口抽样调查经费增加100000元,城乡住户调查市级补助经费增加103800元,劳动力调查经费增加30000元,综合统计业务经费增加20000元,项目支出减少的主要原因是第五次全国经济普查工作已基本结束,此项目经费支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2010501-行政运行1436725元,其中人员经费1271185元,公用经费165540元,主要用于人员工资、津贴补贴、失业保险的缴费保障,单位正常运行的邮电费、办公费、差旅费、工会费、福利费等支出。
2010550-事业运行1658799元,其中人员经费1561359元,公用经费97440元,主要用于人员工资、津贴补贴、失业保险的缴费保障,单位正常运行的邮电费、办公费、差旅费、工会费、福利费等支出。
2010507-专项普查活动350000元,主要用于开展城乡住户调查和第五次全国经济普查工作。
2010508-统计抽样调查100000元,主要用于开展1%人口抽样调查工作。
2010599-其他统计信息事务支出50000元,主要用于编辑刊印《石林统计年鉴》、《石林经济工作手册》等资料费用支出。
2080501-行政单位离退休72000元,主要用于离退休人员生活补助支出。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出462369元,主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出370164元,主要用于在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。
2080801-死亡怃恤40920元,主要用于遗属生活补助支出。
2101101-行政单位医疗75861元,主要用于行政人员基本医疗保险的缴费保障。
2101102-事业单位医疗118006元,主要用于事业人员基本医疗保险的缴费保障。
2101103-公务员医疗补助143875元,主要用于人员公务员医疗统筹的缴费保障。
2101199-其他行政事业单位医疗支出20249元,主要用于人员重特病医疗统筹和工伤保险的缴费保障。
2210201-住房公积金365769元,主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
2025年石林彝族自治县统计局无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
石林彝族自治县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
石林彝族自治县统计局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年相比无变化。
(二)公务接待费
石林彝族自治县统计局2025年公务接待费预算为35000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为65次,共计接待520人次。
增减变化原因:与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
石林彝族自治县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
城乡住户调查项目绩效目标表 | |||||||||
项目目标 | 预算年度(2025年)目标 | 石林县2025年城乡住户抽样调查10个点(城镇住户5个点,农村住户5个点),每个调查点抽样10户共100户电子记账调查户;每个调查点聘请一名辅助调查员,共10名。城乡住户调查工作,真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况,研究城乡居民收入和生活质量的变化,监测城乡居民全面建成小康社会进程,满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要,提供国民经济核算基础数据。 | |||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成10个点共100户记账户全年的记账、录入、审核、汇总、上报等工作 | >= | 100 | 人(户) | 定量指标 | 完成100户电子记账工作 | 完成10个点共100户记账户全年的记账、录入、审核、汇总、上报等工作 | 根据抽样调查点数据确定 |
质量指标 | 真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况,研究城乡居民收入和生活质量的变化,监测城乡居民全面建成小康社会进程,满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要,提供国民经济核算基础数据。 | = | 100 | % | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 真实反映城乡居民生产、收入、消费、积累和社会活动情况,研究城乡居民收入和生活质量的变化,监测城乡居民全面建成小康社会进程,满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要,提供国民经济核算基础数据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
时效指标 | 按照规定时间完成任务 | = | 2025年12月31日以前 | 年 | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 2025年12月31日以前 完成100户电子记账工作任务 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
成本指标 | 财政安排资金及单位资金 投入 | >= | 35.38 | 万元 | 定量指标 | 完成100户电子记账工作 | 预计投入资金35.38万元 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 通过利用住户调查数据,掌握经济信息,为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据,充分发挥统计工作对社会经济发展的作用。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 达到预期的经济效益 | 通过利用住户调查数据,掌握经济信息,为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据,充分发挥统计工作对社会经济发展的作用。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
社会效益指标 | 通过利用住户调查数据,掌握经济信息,为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现相应的社会效益 | 通过利用住户调查数据,掌握经济信息,为各级党委、政府制定关注民生政策提供重要参考依据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
生态效益指标 | 通过开展住户调查统计活动,各级党委、政府制定关于民生的各种政策,形成环境优美,社会和谐,人民安居乐业,经济社会健康发展的人居环境。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现相应的生态效益 | 通过开展住户调查统计活动,各级党委、政府制定关于民生的各种政策,形成环境优美,社会和谐,人民安居乐业,经济社会健康发展的人居环境。 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
可持续影响指标 | 监测城乡居民全面建成小康社会进程,满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要,提供国民经济核算基础数据。 | >= | 100 | % | 定性指标 | 实现可持续影响 | 监测城乡居民全面建成小康社会进程,满足各级政府和宏观决策部门研究制定经济政策的需要,提供国民经济核算基础数据。 | 根据抽样调查户记账结果确定 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度满意度测评达到98%以上。 | >= | 98 | % | 定性指标 | 完成100户电子记账工作 | 年度满意度测评达到98%以上。 | 根据抽样调查户记账结果确定 |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开:是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的预算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
石林彝族自治县统计局2025年机关运行经费安排262980元,与上年对比增加5940元,主要原因分析是今年其他交通费用比上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,石林彝族自治县统计局资产总额301518.81元,其中,流动资产197879.65元,固定资产103639.16元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加30669.39元,其中固定资产减少27286.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012670341000111
石林彝族自治县统计局2025年部门预算编制说明20250317102417618
石林彝族自治县统计局2025年部门预算公开表20250317102502375


滇公网安备 53012602000114号