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索引号: 015125076-202608-111241 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2026-08-31 09:45
名 称: 石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度部门决算目录
文号: 关键字:

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度部门决算目录

发布时间:2026-08-31 09:45 浏览次数:0
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石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县农机管理服务总站为石林彝族自治县农业农村局的所属部门,主要履行以下职责:

1.从事引进、试验、示范和推广新型适用农机具,核发农机具牌证、检审和安全监理,组织农机具为农业生产服务,对乡镇农机管理服务站进行业务管理,培训农机驾驶操作技术人员,完成县委、县政府交办的农机任务。1.宣传、贯彻执行国家有关农业机械安全生产管理的法律、法规。

2.实施农业机械驾驶、操作人员的宣传教育、技术考核、发证、审验及农业机械注册登记(核发牌照、行车证)、安全技术检验、强制报废等工作,对农业机械及其驾驶、操作人员进行安全检查,受农业主管部门委托纠正、处罚违法行为,维护农业机械安全生产秩序。

3.处理农业机械事故。

4.负责农业机械经销及维修行业的监督管理,开展农业机械产品质量监管工作,处理农业机械产品质量投诉,对维修行业及维修技术人员进行考核、发证。

5.组织指导农业机械新技术、新机具的试验示范及推广。

6.制定并组织实施农业机械化中长期发展规划,指导农业机械服务体系的建设,引导协调农业机械社会化服务。

7.负责农业机械化的统计工作和法律法规规定的其他职责。

8.对各乡镇(街道)农机工作进行业务指导。

9.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员8事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8离休0人,退休8年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年共申请农机购置补贴886.985万元,申请表3411份,受益户数3019户;共拨付资金457.366万元,申请表1180份、受益户数1195户,资金拨付率51.56%。全县新登记注册拖拉机和联合收割机216台,全县在册拖拉机1614台,农机总动力达35.3429万千瓦。全年累计考试合格核发驾驶证781人,在册农机驾驶员7999人。实施大豆玉米带状复合种植机械化生产核心示范3000亩,完成农机深松整25.7575万亩,机械化秸秆还田2.1万亩,机播机插11.9156万亩,机收6.7795万亩,机耕机耙26.9587万亩,全县主要农作物耕种收综合机械化率达56.01%。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

石林彝族自治县农机管理服务总站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度收入合计2579212.73。其中:财政拨款收入2579212.73,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少47424.60元,下降1.81%。其中:财政拨款收入减少47424.60元,下降1.81%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度支出合计2662212.73。其中:基本支出2335545.37,占总支出的87.73%;项目支出326667.36,占总支出的12.27%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加35575.40元,增长1.35%。其中:基本支出减少210267.87元,下降8.26%;项目支出增加245843.27元,增长304.17%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农机管理服务总站机构正常运转的日常支出2335545.37其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2166689.01元,占基本支出的92.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168856.36元,占基本支出的7.23%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农机管理服务总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出326667.36其中:基本建设类项目支出0.00

1.石林县农机安全监理装备能力提升项目资金120000元,主要用于农机安全监理装备能力提升

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度一般公共预算财政拨款支出2579212.73,占本年支出合计的96.88%。与上年相比减少47424.60元,下降1.81%,完成年初预算的97.02%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出443402.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%,完成年初预算的72.98%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康(类)支出155256.05占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的82.43%主要用于机关事业单位保险缴费支出

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出1830338.12占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%,完成年初预算的108.46%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出150216.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的85.87%主要用于2025年在职职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400.00元,决算为4134.86元,完成年初预算的16.95%;支出决算较上年增加1848.37元,增长80.84%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00,决算为4134.86元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的20.67%;公务接待费支出年初预算为4400.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加1848.37元,增长80.84%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400.00,支出决算为4134.86,完成年初预算的16.95%支出决算较上年增加1848.37元,增长80.84%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为20000.00,决算为4134.86,完成年初预算的20.67%;公务接待费支出预算为4400.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1848.37,增长80.84%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年机关运行经费支出168856.36比上年减少7133.41,下降4.05%,主要原因是人员变动,导致预算定额减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护支出等日常公用经费的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石林彝族自治县农机管理服务总站资产总额8,067,281.63元,其中,流动资产491,429.08元,固定资产5,179,438.55元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2,396,414.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少214718.87,其中固定资产减少86677.84。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额36641.66元,其中:政府采购货物支出36641.66元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农机管理服务总站2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石林彝族自治县农机管理服务总站


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