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索引号: 015125076-202608-111207 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2026-08-28 10:59
名 称: 石林彝族自治县农村经济管理站2025年度部门决算
文号: 关键字:

石林彝族自治县农村经济管理站2025年度部门决算

发布时间:2026-08-28 10:59 浏览次数:0
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石林彝族自治县农村经济管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县农村经济管理站为石林彝族自治县农业农村局的所属部门,主要履行以下职责:

县农村经济管理站为全县农村合作经济健康快速发展提供管理保障;全县土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理;全县农村财务清理、审计、规范化管理及建设;扶持规范农民专业合作经济组织发展、指导农民专业合作社建设,组织开展人员业务培训,农业职业技能培训;做好农村制度产权与改革。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4离休0人,退休4

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

牵头开展2025年石林县农村集体“三资”清查工作,全面摸清农村集体经济组织540个,清查资源229.49万亩、资产8825项、资金28788.62万元、经济合同3407份及涉农管理有关问题“三资”家底。完成历年我县540个农村集体经济组织清产核资工作任务,其中村级92个、组级448个。核实村级资产总额17.25亿元,其中流动资产合计2.208亿元,农业资产合计96.55万元,固定资产合计15.035亿元;清查核实集体土地总面积235.88万亩,其中农用地面积215.37万亩,建设用地9.30万亩,未利用地11.21万亩。办理“两权”证累计14本,贷款1.052亿元。协助企业办理农业设施所有权登记2个,有效解决企业融资难问题。抓好新型农业经营主体管理,组织申报农民专业合作社示范社和示范家庭农场。推荐上报中央农业经营主体能力提升资金项目5个,其中家庭农场项目3个,合作社项目2个,争取项目扶持资金48万元。投资128万元组织开展历年农业生产托管项目。做好集中接待群众反应承包地和宅基地矛盾纠纷问题,2025年接待群众反映矛盾纠纷问题30余起,其中:调处农村土地承包经营权矛盾纠纷11起,土地经营权证问题16起,农村宅基地建房反映问题12起、答复11起、完成处置1起。2024年流转土地纳入行政管理分级审批以来,全县共流转土地1251宗,已备案1112宗,流转面积6263.95亩。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

石林彝族自治县农村经济管理站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2025年度收入合计2680816.56。其中:财政拨款收入2680816.56,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加1581617.77元,增长143.89%。其中:财政拨款收入增加1581617.77元,增长143.89%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2025年度支出合计2680816.56。其中:基本支出998340.90,占总支出的37.24%;项目支出1682475.66,占总支出的62.76%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1581617.77元,增长143.89%。其中:基本支出减少93857.89元,下降8.59%;项目支出增加1675475.66元,增长23935.37%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农村经济管理站机构正常运转的日常支出998340.90其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出961300.80元,占基本支出的96.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37040.10元,占基本支出的3.71%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县农村经济管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1682475.66其中:基本建设类项目支出0.00

1.石林县农村土地承包经营权确权登记颁证项目技术服务经费838975.66元,主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证项目技术服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县农村经济管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2680816.56,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1581617.77元,增长143.89%,完成年初预算的35.19%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出148087.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的56.05%主要用于职工养老保险及职工年金、医疗保险等方面支出

9.卫生健康(类)支出80439.88占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的104.29%主要用于单位医疗补助支出

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出2374727.00占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%,完成年初预算的32.92%主要用于事业运行、科技转化与推广服务及农村社会事业方面支出

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出77562.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的121.93%主要用于2025年职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1600.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为1600.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

石林彝族自治县农村经济管理站2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石林彝族自治县农村经济管理站资产总额114,466.46元,其中,流动资产113,930.26元,固定资产536.20元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少707.18,其中固定资产减少1071.6。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县农村经济管理站2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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