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索引号: 015125076-202608-111207 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2026-08-28 10:56
名 称: 石林彝族自治县烤烟办公室2025年度部门决算
文号: 关键字:

石林彝族自治县烤烟办公室2025年度部门决算

发布时间:2026-08-28 10:56 浏览次数:0
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石林彝族自治县烤烟办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石林彝族自治县烤烟办公室为石林彝族自治县农业农村局管理的所属部门,主要履行以下职责:

宣传、贯彻执行国家、省、市、县发展烟草产业的各项方针政策和有关规定,巩固和发展烤烟支柱产业,促进全县经济发展。行使县人民政府赋予的对烤烟各项工作进行管理的行政职能,督促、检查、指导相关政策措施的落实。组织调查研究,收集、分析、整理全县发展烟草产业工作中的问题、经验,提出相关的措施、办法。协调全县发展烤烟产业工作中部门之间、上下级之间以及与省、市有关部门之间的关系,处理相关的热点、难点问题。支持、协助县烟草公司和乡(镇)落实科技兴烟措施,提高烟叶生产质量和效益。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为石林彝族自治县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3离休0人,退休3

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

稳固核心烟区提升烟叶生产质量,研究制定《石林彝族自治县2025年稳固核心烟区工作方案》及各项措施进一步优化布局2025年烟叶收购工作前损后补,克服了前期病害普发、中期冰雹和洪涝灾害的影响;高位统筹,控内堵外扼制了烟叶大规模外流的风险;应收尽收,采用特殊眼光和专线收购办法,最大化保障了受灾烟农利益。全县种植烤烟12.6万亩,于9月28日全面完成烟叶收购,历时40天,共收购烟叶1614.5万千克,均价41.03元/千克,较去年 41.02元/千克持平略增,支付烟农售烟款66239万元,较去年65094万元增加1145万元、增1.76%;经测算,全县可实现烟叶税14572.58万元,较去年14320.57万元增加252.01万元、增1.76%,烟农种烟户均收入83826.41元,较去年80194.9元增加3631.5元、增4.53%。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

石林彝族自治县烤烟办公室没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有政府性基金、国有资本经营资金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2025年度收入合计6210286.09。其中:财政拨款收入6210286.09,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加1690876.69元,增长37.41%。其中:财政拨款收入增加1690876.69元,增长37.41%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2025年度支出合计6210286.09。其中:基本支出775286.09,占总支出的12.48%;项目支出5435000.00,占总支出的87.52%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1690876.69元,增长37.41%。其中:基本支出减少44123.31元,下降5.38%;项目支出增加1735000.00元,增长46.89%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县烤烟办公室机构正常运转的日常支出775286.09其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出747358.09元,占基本支出的96.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27928.00元,占基本支出的3.60%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石林彝族自治县烤烟办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5435000.00其中:基本建设类项目支出0.00

1.2024年“2260”优质烟叶工程种植保险经费3000000元,主要用于优质烟叶工程种植保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县烤烟办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出6210286.09,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1690876.69元,增长37.41%,完成年初预算的711.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出187550.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的75.93%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康(类)支出51344.81占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的70.94%主要用于行政事业单位医疗费补助支出

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出5921468.63占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%,完成年初预算的1208.76%主要用于基本支出,包括基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及项目支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度项目支出增加

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出49922.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的78.48%主要用于单位职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1893.00元,下降100.00%

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1600.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少1893.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1893.00元,下降100.00%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年减少1893.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为1600.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1893.00,下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1893元,下降100%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,增长0%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

石林彝族自治县烤烟办公室2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石林彝族自治县烤烟办公室资产总额70,079.43元,其中,流动资产67,139.30元,固定资产2,940.13元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23104.06,其中固定资产减少1104.78。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县烤烟办公室2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石林彝族自治县烤烟办公室


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