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索引号: 015125076-202508-101610 主题分类: 财政预决算
发布机构:  石林彝族自治县人民政府办公室 发布日期: 2025-08-27 19:21
名 称: 中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度部门决算
文号: 关键字:

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度部门决算

发布时间:2025-08-27 19:21 浏览次数:0
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监督索引号53012670320301000

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要

中共石林彝族自治县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门。主要职责:一是,根据县委和上级组织部门的指示、决定,研究和指导全县党的基层组织的思想、组织、作风和制度建设,探索各类非公有制经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县发展党员的计划和措施;按照《中国共产党章程》规定,负责做好选举出席省、市党代会代表、筹备县党代会和每两年一次的“创先争优”评选以及每年一次的“七·一”纪念活动工作;指导基层党组织做好换届选举工作。二是,研究提出乡(镇)党委、政府、县委工作部门和县政府工作部门、各企事业单位、群众团体及其他列入县委管理的领导班子调整、配备、奖惩、晋升的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县委管理的干部的考察、预告、公示和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批等手续;按干管权限承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责市管干部的工资晋升审核申报、领导干部个人收入申报、健康检查、办理退(离)休手续的申报等工作。三是,负责全县组织工作和干部工作的调查研究,检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议;宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,拟定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。四是,研究和拟定全县干部队伍建设的具体实施方案,组织落实培养少数民族干部、妇女干部、非党干部和选拔优秀中、青年干部工作。五是,研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划,组织和协调有关部门做好乡科级领导干部的培训工作。六是,负责全县副高职以上知识分子工作的指导、检查、协调;代县委管理有突出贡献的市、县优秀专家(人才)并组织开展活动。七是,负责检查、督促、指导乡(镇)党委、县属党政群机关、企事业单位党组织贯彻执行党的民主集中制原则,健全党内生活制度以及“双目标”管理的工作。八是,研究指导全县干部监督、落实干部政策工作;管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作;负责县委管理的干部的人事档案管理和全县的干部统计、党内统计、党员党组织关系的接转、党费的收缴、使用等工作。九是,承办县委交办的工作。十是,组织离休干部党开展正常的组织生活;表彰发挥作用好的先进典型;落实省、市老干部工作目标管理责任书量化内容;用好、管好、建好老干部活动中心,建立和完善管理制度,开展有益老干部身心健康的各种活动,充分发挥活动中心多功能作用。十一是,建立和完善老年大学,努力提高办学质量和规模,使老年大学成为老年人“老有所学,老有所教”的阵地。十二是,充分发挥老干部工作部门督促、检查、协调、服务的职能,加强同人事、财政、社保、医保的协调,完善健全老干部的离休费、医疗费和财政支持三个保障机制,使离休费、医疗费和专项经费落到实处,特别是管好用好老干部专项经费(公用费和特需费),安排好老干部急、重病用车,配合相关部门做好老干部去世的善后工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、干部科、干部监督科、人才工作科、组织科、机关党建科、公务员管理科、老干办,统筹管理4个机构,分别是县委党员教育中心、县老干部活动中心(老年大学)、县委编办、县人事档案管理服务中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为中国共产党石林彝族自治县委员会组织部的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的公务员29人,参照公务员法管理人员6事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人4;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人离休0人,退休11年末遗属6人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化政治引领

始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首学内容纳入23个干部教育培训班次,举办2期学习贯彻党的二十届三中全会精神研讨班,推动广大党员干部常态化、制度化跟进学习党的最新理论成果。扎实开展党纪学习教育,将新修订的《条例》纳入全年28个县级培训班次进行培训解读,通过读书班、理论学习中心组、“三会一课”等方式,组织开展党纪学习教育3800余次,组织600余名领导干部到宜良监狱开展警示教育活动,党员干部的纪律意识和规矩意识进一步增强。

(二)锻造高素质干部队伍

鲜明树立正确选人用人导向。坚决贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及省市有关干部选任规定,坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准。持续推进年轻干部专业化调配。组派7个调研组深入7个乡镇(街道)、48家县直机关单位、国企开展干部队伍建设蹲点调研。严格落实公务员法及配套政策,统筹做好公务员考录和培养。强化干部全方位管理和经常性监督。不定时开展提醒函询,坚持严管厚爱相结合,夯实容错纠错工作基础,加大关心关爱力度,讲对干部的关注点从“工作圈”扩展到“社交圈”“生活圈”,开展科级领导干部家访72户;选派干部外出轮岗交流学习43名,储备优秀中青年干部55人;年轻公务员源头培养工程持续推进,为194名年轻公务员明确帮带导师,进一步加强年轻公务员政治历练和实践锻炼。

(三)抓实基层党组织建设

统筹谋划专项调研课题,与市委市直机关工委签订全域旅游帮扶协作协议,建成石林、宜良文化旅游产业链跨区域党建联合机制。构建协调联动治理体系,加强职能部门工作的统筹和协调联动,申报实施“书记领办”项目67个。创新城市基层治理模式,落实党建引领物业服务管理三年行动,成立241个业主委员会,59个物业管理委员会。深入推进落实党组织领导下的校长负责制,与昆明市第一中学合作办学,建立健全“领导干部带头、班主任为主体、党员教师全员参与”的挂联工作机制,发动764名党员教师挂联帮扶3000多名学生,开展帮扶关爱1000余人次。

(四)全面推进人才工作

柔性引进知名教师、紧缺急需医学人才18名,从县外引进43名党政优秀人才充实到全县各机关单位,促成省内3所高等院校与我县开展深度合作。以本地特色产业骨干为培训重点,开展各类培训1000余次,培育75名村播人才。打造“智慧人才”信息平台,牵头各行业部门,分类建立“产业发展人才”“农村公共服务人才”“乡村治理人才”等人才信息库,入库乡土人才726人,为乡村人才振兴提供专业、科学、可持续的人才支撑。

(五)深入开展机构编制改革与老干部服务

对金融、科技、老龄等重点领域机构、职能进行优化,完成涉改部门班子配备、机构挂牌、人员转隶等工作。深化乡镇(街道)管理体制改革,统筹设置乡镇(街道)行政机构和事业单位。持续做好暖心服务,全年走访服务老干部674人次;持续发挥银发优势,以“展演、展览、展示”等形式,组织全县离退休干部参与各类文体活动1000余人次,开展“石林银霞助力+”志愿服务行动,组织县法院33名退休干部参与社区矛盾纠纷调解等工作;持续提升示范水平,县法院、县委组织部2家离退休党支部成功创建昆明市离退休干部“模范党支部”,1名退休干部荣获“全国离退休干部先进个人”。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度收入合计10829643.77。其中:财政拨款收入10829643.77,占总收入的100.00%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计增加748220.84元,增长7.42%。其中:财政拨款收入增加774691.24元,增长7.70%;主要原因是2024年根据市级工作要求,开展石林县干部信息管理系统建设及硬件采购,合计支出67.95万元。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少26470.40元,下降100.00%。主要原因是2024年收到老年大学学费减少,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度支出合计10864759.57。其中:基本支出8528104.09,占总支出的78.49%;项目支出2336655.48,占总支出的21.51上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计增加746956.29元,增长7.38%。其中:基本支出减少263945.46元,下降3.00%,主要原因是2023年由职工死亡抚恤支出235966元,2024年无职工死亡抚恤支出,所以基本支出减少;项目支出增加1010901.75元,增长76.25%,主要原因是:2024年编办各项经费较上年增加6万元,干部信息管理系统建设及运维经费较上年增加67.95万元,党的基层组织建设和干部工作经费较上年增加11.69万元,离退休干部工作专项经费较上年增加13.19万元,老干部活动中心(老年大学)经费较上年增加8.06万元;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党石林彝族自治县委员会组织部机构正常运转的日常支出8528104.09其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7767578.55元,占基本支出的91.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760525.54元,占基本支出的8.92%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党石林彝族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2336655.48其中:基本建设类项目支出0

干部信息管理系统建设及运维项目经费679500元,主要用于石林县干部综合管理系统的建设及配套硬件设备的采购支出,依托省级、市级组织部门干部信息管理平台的基础模块建设,建设成符合上级对县区的数据报送格式、数据项、元数据要求的德综合管理系统,实现各部门之间信息协同,数据流转。

党的基层组织建设和干部工作项目经费351283.8元,主要用于主要用于部机关各项材料复印费用、办公耗材费用、公务员奖励证书制作、主题教育办公设备的采购和信创设备的购买支出,以及部机关办公家具的采购等支出。

离退休干部工作专项项目经费328435.79元,主要用于落实好“两项待遇”,组织召开“2024年老干部春节团拜会”,认真落实离退休干部的各项待遇,举办离退休干部读书班及省委宣讲团活动,组织全县离退休干部参与各类文体活动1000余人次,开展“石林银霞助力+”志愿服务行动,组织县法院33名退休干部参与社区矛盾纠纷调解等工作;持续提升示范水平,县法院、县委组织部2家离退休党支部成功创建昆明市离退休干部“模范党支部”,1名退休干部荣获“全国离退休干部先进个人”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出10833175.03,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加772656.05元,增长7.68%,完成年初预算的46.38%主要原因是:2024年编办各项经费较上年增加6万元,干部信息管理系统建设及运维经费较上年增加67.95万元,党的基层组织建设和干部工作经费较上年增加11.69万元,离退休干部工作专项经费较上年增加13.19万元,老干部活动中心(老年大学)经费较上年增加8.06万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8483029.61占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%,完成年初预算的40.80%主要用于主要用于主要用于部机关工作人员的工资、津贴及福利、医疗保险等,部机关日常工作项目经费,下拨各单位项目经费以及维持部机关正常运转的各项办公及耗材支出造成预决算差异的主要原因是按照基层减负的工作要求,公务用车及公务接待活动减少,相应经费减少。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1223121.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%,完成年初预算的102.34%。主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金记实支出造成预决算差异的主要原因是人员调出县外导致职业年金记实支出增加。

9.卫生健康(类)支出512562.65占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的74.29%主要用于职工基本医疗保险、重特病医疗保险、公务员补助等支出造成预决算差异的主要原因2025年人员减少,相应的保险支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

19.住房保障(类)支出614461.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的89.86%

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为57200.00元,决算为20789.00元,完成年初预算的36.34%;支出决算较上年减少28401.39元,下降57.74%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00,决算为8290.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.88%,完成年初预算的20.73%;公务接待费支出年初预算为17200.00,决算为12499.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.12%,完成年初预算的72.67%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少23564.49元,下降73.98%公务接待费支出决算较上年减少4836.90元,下降27.90%;具体是国内接待费支出决算12499.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4836.90元,下降27.90%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57200.00,支出决算为20789.00,完成年初预算的36.34%支出决算较上年减少28401.39元,下降57.74%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为40000.00,决算为8290.00,完成年初预算的20.73%;公务接待费支出预算为17200.00,决算为12499.00,完成年初预算的72.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年根据为基层减负相关工作要求,上级对我单位的检查调研以及我单位对乡镇街道的检查调研活动减少,相应的公务接待费用以及公务用车费用减少,小于年初预算数

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少23564.49,下降73.98%;公务接待费支出决算减少4836.90,下降27.90%具体是国内接待费支出决算12499.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4836.9元,下降27.9%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年根据为基层减负相关工作要求,上级对我单位的检查调研以及我单位对乡镇街道的检查调研活动减少,相应的公务接待费用以及公务用车费用减少,导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于职工到上级单位开会、汇报工作,以及老干部局开展离退休干部、遗属慰问走访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对我县开展基层党建检查调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出728941.00比上年减少75871.33,下降9.43%,主要原因2024年严格执行为基层减负的工作要求,公务出差以及公务接待活动减少,会议活动较上年大幅减少,相应的材料复印费用下降。部门机关运行经费主要用于保障部机关日常运行所需办公耗材、维修等费用,以及工作所需的公务用车运行维护费和公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党石林彝族自治县委员会组织部资产总额978973.97元,其中,流动资产588738.42元,固定资产377584.55元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产12651元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加258754.57,其中固定资产减少40937.02。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产30项,账面原值163465,实现资产处置收入473;出租房屋39.61平方米,账面原值154442.84,实现资产使用收入680

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额179576.70元,其中:政府采购货物支出145375.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出34201.70元。授予中小企业合同金额179576.70元,其中:授予小微企业合同金额179576.70元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,包括:

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

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中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2024年度部门决算公开表


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