石林彝族自治县公安局2015年部门决算情况表及三公经费决算表
1、石林彝族自治县公安2015年部门决算及三公经费公开说明
石林彝族自治县公安局
2015年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、公安局基本职能及主要工作
(一)基本职能:
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法
律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作;
2.预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3.防范、打击恐怖活动;
4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的管理。
6. 指导、监督、组织实施全县消防工作。
7.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射
性等危险物品和特种行业的管理工作;
8. 组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
9.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
10.指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;
11.指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作;
12.管理集会、游行和示威活动;
13.监督管理公共信息网络的安全监察工作;
14.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;
15.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。
(二)主要工作:近年来,石林县公安局紧紧围绕党委、政府经济社会发展大局,牢牢抓住维护国家和社会稳定中心任务,全面加强情报信息、矛盾纠纷排查化解、重点人员管控、互联网控制、反邪防邪和大型活动安保工作,确保了全县治安大局持续平稳;大力实施“网格化”布警巡逻防控机制,构建了辖区“
点、线、面”相结合的街面巡逻防控网格;建成视频监控探头201个,实现主城区重点地区视频监控“全覆盖”;加强道路交通管理工作,全力确保道路安全畅通。深入推进和谐警民关系建设,大力开展捐资助学等帮扶活动, 推出车驾管业务下乡等便民措施,及时追缴并返还赃款赃物,进一步拉近了警民关系;制定了“十个一律”严打措施,组织开展了“严打整治冬季飓风行动”、“利剑行动”等一系列专项行动,社会治安持续稳定好转,为建设“美丽石林、幸福彝乡”作出了积极的贡献。
二、部门基本情况
石林彝族自治县公安局在职在编实有人数243人,其中:财政全供养243人,在编实有车辆98辆。离退休人员51人,其中:离休2人,退休49人。
三、部门决算总体情况
2015年石林彝族自治县公安局决算总收入6705.1万元,其中:财政拨款收入6705.1万元,占总收入的100%。部门决算总支出6156.4万元,其中:基本支出4585.5万元,占总支出的74%;项目支出1570.9万元,占总支出的26%。
(一)基本支出情况。2015年用于保障公安局机关、下属部门等机构正常运转的日常支出4585.5万元。其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出2592.3万元占基本支出的65%;办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费1609.1万元占基本支出的35%。
(二)项目支出情况。2015年用于保障公安局机关、下属部门等机构为完成特定工作,用于专项业务工作的经费支出1570.9万元,如武警、消防、城市监控等开支。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2015年部门公共预算财政拨款支出6156.4万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出5万元,主要用于民族专项工作;
(二)公共安全支出5785.2万元,主要用于公安刑事侦查、治安管理、经济管理、禁毒管理等各项办案业务工作及装备购置;
(三)科学技术方面支出170.9万元,主要用于城市路口监控探头租用费;
(四)住房保障支出195.3万元,主要用于住房公积金。
五、“三公”经费决算情况说明
石林彝族自治县公安局“三公”经费决算2015年情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年石林彝族自治县公安局因公出国(境)经费决算0万元。
(二)公务接待费
2015年石林彝族自治县公安局公务接待费决算9.46万元,主要用于接待上级部门检查指导工作产生的费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年石林彝族自治县公安局公车购置及运行维护费135.45万元,其中:购置经费0万元、运行维护费135.45万元,主要用于保障公安执法执勤工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2016年9月29日
2、石林彝族自治县公安局部门“三公”经费决算财政拨款情公开况表:
3、石林彝族自治县公安局部门决算公开情况表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:石林彝族自治县公安局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 6,705.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5.00 | 5.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 5,785.20 | 5785.2 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 170.90 | 170.9 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 195.30 | 195.30 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 6,705.10 | 本年支出合计 | 53 | 6,156.40 | 6156.4 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 351.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 900.00 | 900 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 351.20 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 7,056.40 | 合计 | 58 | 7,056.40 | 7056.4 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |