石林县委党校2014年部门预算
石林县委党校2014年部门预算
石林彝族自治县2014年部门预算公开表 | ||||||||||
编制单位:中共石林县委党校 | 单位:万元 | |||||||||
收入预算 | 支出预算 | |||||||||
项目名称 | 金额 | 备注 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
一、财政拨款收入 | 185.47 | 185.47 | | | 205 | 教育支出 | 229.33 | 219.33 | 10.00 | |
其中:公共预算财政拨款 | 185.47 | 185.47 | | | 20508 | 进修及培训 | 229.33 | 219.33 | 10.00 | |
政府性基金预算拨款 | | | | | 2050802 | 干部教育 | 204.33 | 194.33 | 10.00 | |
二、上级补助收入 | | | | | 2050803 | 培训支出 | 25 | 25.00 | | |
三、事业收入 | 55 | 45 | 10 | | 221 | 住房保障支出 | 16.14 | 16.14 | | |
其中:财政专户管理资金 | | | | | 22102 | 住房改革支出 | 16.14 | 16.14 | | |
四、经营收入 | | | | | 2210201 | 住房公积金 | 16.14 | 16.14 | | |
五、附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | |
六、其他收入 | | | | | | | | | | |
其中:本级横向财政拨款 | | | | | | | | | | |
非本级财政拨款 | | | | | | | | | | |
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本年收入合计 | 240.47 | 230.47 | 10.00 | | | 本年支出合计 | 245.47 | 235.47 | 10.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | | | | | | 结余分配 | | | | |
上年结转和结余 | 5 | 5 | | | | 年末结转和结余 | | | | |
经营结余 | | | | | | 经营结余 | | | | |
收入总计 | 245.47 | | | | | 支出总计 | 245.47 | | | |
关于石林县委党校2014年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。石林县委党校本单位的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、根据县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训全县各级党员领导干部,培训中青年后备干部、党外干部、理论宣传骨干和入党积极分子,协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核,提出使用建议。
2、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观,围绕党的中心任务和县委、县政府的各项工作,对全县重大现实问题展开理论研究,为提高教育教学质量服务;为县委、县政府决策服务;为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务。
3、受县委、县政府的安排,举办领导干部理论研修班,协同研究县委、县政府提出的重大问题和方针政策。
4、在办好轮训班、培训班、研修班和理论班等主体班次的前提下,根据本县经济社会发展的需要,可以承办党员干部为主要对象、与党校职能相应的函授教育。
5、对全县乡镇基层党校进行业务指导,协同有关部门对乡镇基层党校的工作进行指导督促检查。
6、完成县委、县政府和上级业务主管部门安排的其他工作。
(二)主要工作
1、协助城镇建设招商分局完成招商引资任务。
2、协助上海招商引客分队完成招商引客任务。
3、圆满完成县干教领导小组安排的各项培训任务,完成干部培训500人次。
4、努力创新教学方式,抓好教学管理,提高教学质量,提高学员满意率。
5、坚持围绕中心、服务大局,做好调研工作,形成有一定质量的调研报告或教学案例4篇。
6、发挥党校理论武装重要阵地作用,带头到机关、基层宣讲党的理论、方针、政策,全年不少于6次。
7、坚持人才强校,加强教师队伍建设。
8、协助中元教育集团完成二期工程建设。
二、部门预算编制情况
根据《石林彝族自治县财政局关于编制2014年部门预算的通知》(石财发[2013]93号)的通知精神,结合《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》等规定的有关规定,结合石林县委党校的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证石林县委党校的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。
三、部门基本情况
纳入2014年部门预算编报的单位共1个,石林县委党校,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数23人,其中:财政全供养23人;在编实有车辆2辆。离退休人员6人,其中:离休1人,退休5人。
四、2014年部门预算收支情况
2014年石林县委党校预算总收入245.47万元,其中:公共财政预算185.47万元,纳入财政专户管理的非税收入45万元,上年结转结余5万元。
2014年部门预算总支出245.47万元,其中:基本支出235.47万元,占总支出的96%,项目支出10万元,占总支出的4%。按支出功能科目分类,支出分别列“教育支出-干部教育”支出,主要反映各级党校包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出、“教育支出-培训支出”支出,主要反映各部门安排用于培训的支出。
(一)基本支出情况
2014年用于保障石林县委党校正常运转的日常支出172.99万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的27%。其中,年人均办公费1826元。
(二)项目支出情况
2014年用于保障石林县委党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元,如“一村一名大学生”等开支。与上年对比减少5.36万元,减少65%。


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